武冈市建筑工程管理站2016年部门决算公开及“三公”经费等情况说明
一、单位职能职责及人员机构设置情况
(一)本单位主要职责是:建筑市场安全监督管理
(二)部门设置和人员情况
本单位由机关本级组成,2016年末实有人数32人,含退休人员7人。事业编制19人。
二、2016年度单位决算收支情况
1、年度收支决算情况
2016年收入合计225.9万元,其中:公共财政拨款155.55万元,事业收入60.35万元,其他收入10万元;用事业基金弥补收支差额316.68万元,全年总收入合计542.58万元。全年支出合计363.57万元,结余分配174.77万元,年末结转4.24万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
2016年公共预算财政拨款支出155.55万元,其中基本支出147.99万元,较上年减少19.22万元,减少11.49%。基本支出系保障中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。
3、年度“三公”经费决算情况
2016年“三公”经费支出合计1.03万元,较上年减少3万元。分项为:
因公出国(境)费支出0万元,中心严格从源头抓起,实行预算控制,同时认真执行经费先行审核、计划报批财务联合会审等制度。
公务接待费支出0.48万元,较上年减少1.1万元。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项规定”要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。
公务用车运行维护费支出为0.56万元.
4、年度机关运行经费决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出147.99万元,其中:人员经费131.05万元,包括在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费16.93万元,其中办公费2.03万元、印刷费0.4万元,水电费0.26万元、邮电费0.16万元,差旅费4.49万元,公务接待费0.48万元、劳务费0.64万元,公务用车运行维护费0.56万元,其他商品和服务支出7.86万元;项目支出3.32万元,保证了机关的正常运转。
5、年度政府采购支出决算情况
2016年度政府采购金额9.05万元,其中服务采购9.05万元,资金来源均为财政性资金,实现应采尽采,按程序采购。
6、国有资产占用情况
2016年度资产总额368.85万元,其中流动资产300.06万元,固定资产68.79万元。
7、预算绩效管理工作开展情况
2016年,我站认真贯彻市委、市政府决策部署,积极发挥单位职能作用,努力提高财政财务管理水平等方面取得了新的成绩。严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但仍存在一些问题和不足,在今后的工作中我们将不断地完善和改正,争取更大的成绩。